НЕДОПОЛУЧИЛИ МИЛЛИОНЫ

В ходе пресс-конференции начальник отдела внутреннего аудита Белгород-Днестровского городского совета Станислав Котелевский проинформировал о результатах проверки некоторых коммунальных предприятий городской ОТГ.

Отдел внутреннего аудита создан относительно недавно — с марта этого года и, как подчеркнул его руководитель, проводит аудит и осуществляет финансовый контроль деятельности распорядителей бюджетных средств объединенной территориальной громады — исполнительных органов Белгород-Днестровского городского совета и предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности.

За восемь месяцев работы отдела проверено два коммунальных предприятия — «Белгород-Днестровскводоканал» и «Ассорти», отвечающее за центральный городской рынок.

По результатам внеплановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности КП «Водоканал» установлены нарушения, которые привели к убыткам предприятия на общую сумму более 2 млн 680 тыс грн. Такой суммы не досчитались за период с 1 января 2018-го по 31 марта 2021-го.

По словам Станислава Котелевского, установлены факты использования бюджетных средств не по назначению, идущие в разрез с инвестиционной программой предприятия. Сумма этих нарушений превышает 300 тыс грн. Также выявлено неэффективное использование финансов городского бюджета и данного коммунального предприятия на общую сумму более 2 млн грн.

По результатам служебного расследования работы коммунального предприятия «Ассорти» за 2020 год и текущий период 2021 года установлены нарушения, повлекшие убытки КП, отвечающего за работу центрального городского рынка, на сумму более 116 тыс грн, и приведшие к ежегодным потерям запланированных доходов «Ассорти» на сумму свыше одного млн грн. В частности, из-за заключения отдельных договоров на размещение автотранспорта по цене ниже рыночной недополучено доходов на сумму свыше 180 тыс грн. Закупка товаров, работ и услуг с нарушением требований Закона Украины «О публичных закупках» повлекла недополучение доходов коммунальным предприятием «Ассорти» на сумму более 3 млн 700 тыс грн.

Опираясь на данные аудита, руководство городской ОТГ уже приняло определенные кадровые решения. Озвучена некоторая надежда на возможность возврата хотя бы части профуканных средств.

Ныне ведется проверка деятельности КП «Автотранссервис», результаты которой озвучат после завершения процедуры.

Как отметил Станислав Котелевский, отдел внутреннего аудита в соответствии с возложенными на него задачами наделен полномочиями оценивать риски, негативно влияющие на выполнение функций и задач органов местного самоуправления и предприятий, учреждений коммунальной формы собственности, а также определять комплекс мер для сохранения активов и эффективного управления коммунальным имуществом и собственнотью.

Станислав Котелевский рассказал о полномочиях и обязанностях начальника и главного специалиста отдела внутреннего аудита, формах и методах контроля, порядке проведения контрольных мероприятий. При выполнении возложенных на отдел задач в установленном законодательством порядке и в пределах компетенции данная структура взаимодействует с другими исполнительными органами городского совета, органами государственной аудиторской службы и территориальными органами Государственной казначейской службы Украины.

Ясно, что детальные проверки выявят еще немало фактов злоупотреблений и некомпетентности в коммунальных структурах. Остается увидеть, какой будет реакция руководства ОТГ? От него ждут не только отставок, пусть и аргументированных, но и обеспечения нормальной работы дюжины городских КП, которые за последние годы превратились из кормильцев местной казны, коими он обязаны быть, в субъекты, которые выжимают все больше и больше бюджетных средств, прикрываясь кризисной риторикой.

Нина ЗАЙКО

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*